小田美恵子の秋田県議会報告
No.34 2008年3月23日発行
2月定例県議会を終えて 2月定例県議会 
 平成20年2月21日開会された2月定例県議会は議案113件を審議し、3月19日閉会しました。
2月の議会は当初予算が中心となる議会でありましたので、今回の議会補正予算と20年度当初予算の参考となる資料と地域関連事業を紹介しました。

可決された主な議案と条例
19年度2月補正予算
 一般会計補正額
 補正後の規模
 前年度2月補正後予算との対比
10,748,238千円
 710,263,329千円
38,155,710千円


(5.7%増)

◎主な事業
 ・(新)灯油購入費緊急助成事業  120,000千円
   低所得世帯の負担軽減を図るため、灯油購入費助成事業を行う市町村に対し支援する。
   補 助 先   市町村
   補助基準額  1世帯当たり5,000円
   補 助 率  1/2
◎20年度当初予算の主な事業
 ・(新)消防広域化支援事業
 ・(新)由利本荘警察署改築事業
 ・(新)第9回世界女子ローラーホッケー選手権大会開催補助事業
   開催期間 平成20年10月5日〜11日
 ・(新)若年教員採用事業 20人教員採用枠
 ・由利高等学校校舎等改築事業
   事業費 31億円(硬式野球場・テニスコート場)
   平成17〜20年度
 ・矢島高等学較校舎等建設事業
   事業費17億円(校舎、体育館棟、多目的運動場等)
   平成17〜21年度、
 ・(新)広域交流センター譲渡推進事業
   広域交流センターを地元自治体へ譲渡するため、必要な設備を更新する。
 ・農業夢プラン応援事業
   複合経営や規模拡大に必要な機械、施設の整備等  補助率 県1/3
 ・地域情報格差解消事業(矢島沢地区、大内羽広地区、由利南由利原地区)
 ・農村振興支援総合対策事業 ケーブルTV
 ・地方鉄道運営費補助事業
   補助対象 秋田内陸縦貫鉄道 1億10,500千円
        由利高原鉄道   37,890千円 
   補助率 県1/2(沿線市町村1/2)
 ・地方道路交付金事業 秋田空港立体駐車場
   供用開始 平成22年度

◎振興局プロジェクト推進事業
 平成18年〜20年度 3年間で3,000万円(1地域振興局当たり)
 由利地域振興局「由利牛」ブランド確立のため、肥育牛頭数の倍増を目指す。

  1,396千円
9億3,135千円
10,000千円

  98,036千円
2億58,838千円


15億18,758千円


  23,325千円

6億00,000千円

3億68,925千円
2億94,860千円
1億48,390千円



38億14,000千円



 10,900千円

平成20年度当初予算

当初予算の規模
(1)一般会計  7,036億9,234万円 (前年度当初予算対比 1.5%)
借負債除く  5,768億9,834万円 (前年度当初予算対比 ▲5.2%)
(2)特別会計  333億5,984万円 (前年度当初予算対比 27.9%)
(3)企業会計  153億514万円 (前年度当初予算対比 ▲0.8%)

【一般会計歳入内訳】 (単位・千円、▲は減)
区   分 2008年度 2007年度当初比
当初予算額 構成比
(%)
増 減 額 増減率
(%)
県    税 102,027,000 14.5 ▲547,000 ▲0.5
地方消費税
清 算 金
22,179,000 3.2 ▲725,000 ▲3.2
地方譲与税 3,467,000 0.5 ▲83,000 ▲2.3
地方特例
交 付 金
846,001 0.1 351,001 70.9
地方交付税 196,871,857 28.0 ▲4,862,580 ▲2.4
交通安全対策
特別交付金
405,000 0.1 ▲57000 ▲12.3
分担金及び
負 担 金
4,144,040 0.6 ▲1,219,670 ▲22.7
使用料及び
手 数 料
9,515,380 1.4 132399 1.4
国庫支出金 6,7456,292 9.6 ▲7,293,431 ▲9.8
財 産 収 入 1,746,465 0.2 105,912 6.5
寄 付 金 8,000 0.0 1600 25.0
繰 入 金 19,573,589 2.8 ▲13,153,982 ▲40.2
繰 越 金 1 0.0 0 0.0
諸 収 入 69,182,316 9.8 ▲5,330,645 ▲7.2
県   債 206,270,400 29.3 42,798,300 26.2
703,692,341 100.0 10,116,904 1.5

【一般会計目的別歳出内訳】 (単位・千円 、▲は減)
区  分 2008年度 2007年度当初比
当初予算額 構成比
(%)
増 減 額 増減率
(%)
議 会 費 1,236,256 0.2 ▲54,390 ▲4.2
総 務 費 30,431,427 4.3 ▲7,127,922 ▲19.0
民 生 費 59,310,950 8.4 11,155,274 23.2
衛 生 費 16,536,805 2.4 ▲8,896,848 ▲34.4
労 働 費 1,398,162 0.2 ▲440,447 ▲24.0
農林水産業費 55,004,881 7.8 ▲6,523,370 ▲10.6
商 工 費 64,985,768 9.2 1,436,128 2.3
土 木 費 74,063,542 10.5 ▲10,560,587 ▲12.5
警 察 費 27,474,255 3.9 ▲1,111,864 ▲3.9
教 育 費 116,950,092 16.6 ▲9,664,765 ▲7.6
災害復旧費 7,521,135 1.1 3,175,253 73.1
公 債 費 223,559,268 31.8 38,987,942 21.1
諸支出金 25,069,800 3.6 ▲257,500 ▲1.0
予 備 費 150,000 0.0 0 0.0
703,692,341 100.0 10,116,904 1.5

【一般会計性質別歳出内訳】 (単位・千円 、▲は減)
区  分 2008年度 2007年度当初比
当初予算額 構成比
(%)
増 減 額 増減率
(%)
人 件 費 155,075,079 22.0 ▲10,857,603 ▲6.5
物 件 費 19,437,162 2.8 ▲3,250,883 ▲14.3
その他の
行政経費
182,306,915 25.9 20,194 0.0
維持修繕費 2,744,482 0.4 19,790 0.7
補助投資
事 業 費
55,231,447 7.8 ▲8,116,244 ▲12.8
単独投資
事 業 費
36,258,862 5.2 ▲7,440,565 ▲17.0
補助災害
復旧事業費
6,905,544 1.0 3,111,853 82.0
単独災害
復旧事業費
247,100 0.0 63,400 34.5
国直轄事業
負 担 金
18,307,028 2.6 ▲1,191,153 ▲6.1
公 債 費 223,162,327 31.7 38,884,176 21.1
繰 出 金 4,016,395 0.6 ▲1,126,061 ▲21.9
703,692,341 100.0 10,116,904 1.5

平成20年度 一般会計歳入予算額
歳  入

7,036億
9,234万円

自主財源

32.4%

県税 1,020億2,700万円 14.5%
地方消費税清算金 221億7900万円 3.2%
諸収入 691億8,232万円 9.8%
その他 349億8,747万円 4.9%
依存財源

67.6%

地方譲与税 34億6,700万円 0.5%
地方特例交付金 8億4,600万円 0.1%
地方交付税 1,968億7,186万円 28.0%
交通安全対策特別交付金 4億500万円 0.1%
国庫支出金 674億5,629万円 9.6%
県債 2,062億7,040万円 29.3%

平成20年度 一般会計歳出予算額
歳  出

7,036億
9,234万円

義務的経費

54.3%

人件費 1550億7508万円 22.0%
公債費 2231億6232万円 31.7%
扶助費 62億9314万円 0.9%
投資的経費

16.6%

補助投資事業費 552億3,144万円 7.8%
単独投資事業費 362億5,886万円 5.2%
災害復旧事業費 71億5,264万円 1.0%
国直轄事業負担金 183億702万円 2.6%
その他

28.8%

維持修繕費 27億4,448万円 0.4%
繰出金 40億1,639万円 0.6%
物件費 194億3,716万円 2.8%
その他の行政経費 1,760億1,378万円 25.0%
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